西湖电子集团召开2025年度内部审计工作会议
信息来源:西湖电子集团有限公司
发布日期:2025-04-03 11:51:22
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近日,西湖电子集团召开2025年度内部审计工作会议暨内部审计工作领导小组(扩大)会议。集团党委书记、董事长、内部审计工作领导小组组长刘军出席会议并讲话。集团领导班子成员、集团职能部门负责人、所属企业负责人参加会议。
会上,集团风控法务部对2024年度内部审计工作开展情况进行汇报,并对2025年度内审工作计划进行部署。数园开发、中兴房产两家企业围绕审计整改工作进行交流发言。

会议指出:
以积极主动的心态,
全面拥抱内审监督工作
集团上下要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示精神,全面落实全国审计工作会议及省委审计委员会会议部署要求,统一思想、提高站位,高度重视并支持内部审计工作,深化审计成果运用,增强监督合力,以高质量审计监督为公司高质量发展提供坚实保障。
以改革创新的魄力,
全面提升审计工作质效
要不断拓展审计工作的深度、广度和力度,提升审计价值,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
◆ 要注重聚焦中心,切实推动重大决策部署落地见效;
◆ 要注重三个协同,建立健全上下联动、横向协同、内外协作的工作机制;
◆ 要注重数字赋能,积极探索新型审计模式,推动数字化转型;
◆ 要注重自身建设,不断提升内审人员专业素养,打造一支政治坚定、敢于担当、业务精湛的审计铁军。
以忠诚担当的精神,
构建审计整改长效机制
要夯实审计整改责任,加强整改跟踪检查,强化审计结果运用,打好审计整改“组合拳”,扎实做好审计整改“下半篇文章”,确保审计发现问题得到全面有效整改,切实完成审计监督闭环,推动公司治理水平持续提升。
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