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关于对杭州市市属国有企业运营情况专项审计调查报告整改情况的公示
2022-2-25

关于对杭州市市属国有企业运营情况专项审计调查报告整改情况的公示

2021年4月12日至10月12日,杭州市审计局派出审计组对包括我司在内的12家市属国有企业开展了企业运营情况专项审计调查,于2021年12月28日出具了《专项审计调查报告》。集团公司高度重视,认真研究部署,全力抓好审计整改落实。现就审计整改情况公告如下:

1、部分低毛利大宗贸易经营风险较为突出。一是在全面自查剖析的基础上进行责任追究。二是采取积极措施,持续推动相关问题解决。三是加强全面监督,实施有效管控。四是全面建章立制,构建长效机制。

2、劳动制度不够完善。一是全面分析研判,深入了解企业经营发展过程中在用人用工方面的实际需求和存在的困难。二是进一步优化和完善相关制度。三是通过多批次的年轻干部选拔加强干部队伍的年轻化建设。

3、部分市属国有企业考核指标设置不科学,制度不完善、不落实。一是开展全面自查,剖析原因。二是持续优化和完善干部职工的绩效考核与综合考核评价体系,按业绩贡献进一步拉开薪酬差距,进一步激发干部职工的潜力和能动性。

集团将以本次审计整改为新起点,始终以严的精神、实的措施和硬的作风抓好审计整改落实,举一反三,标本兼治,不断巩固深化审计整改成果,以审计整改促改革发展,推动企业治理体系和治理能力现代化。